Mission principale
Mettre en place, piloter et améliorer le dispositif de contrôle interne afin de garantir la conformité, la transparence et la fiabilité des processus financiers, administratifs et opérationnels de l’organisation.
Responsabilités
- Définir, formaliser et évaluer le système de contrôle interne.
- Identifier et analyser les risques financiers, opérationnels et réglementaires.
- Veiller à la bonne application des procédures internes et à la conformité légale.
- Contrôler la bonne utilisation des ressources et assurer la traçabilité des opérations.
- Réaliser des audits internes et produire des rapports clairs à destination de la direction.
- Proposer et mettre en œuvre des actions correctives et préventives.
- Sensibiliser les collaborateurs aux bonnes pratiques de gouvernance et de conformité.
Compétences requises
Solide maîtrise des normes et outils de contrôle interne et d’audit.Connaissances en gestion financière, comptabilité et analyse des risques.Excellente capacité d’analyse, de synthèse et de communication écrite / orale.Maîtrise des outils bureautiques et logiciels de gestion.Sens de l’éthique, rigueur et grande confidentialité.🎓 Profil recherché
Bac+5 en Audit, Finance, Contrôle de Gestion ou équivalent.Expérience de 3 à 5 ans en contrôle interne, audit ou gestion des risques.